半年报利润超过19亿 (半年报净利润增长近120%)

半年业绩净利润暴增十倍,北交所九成公司半年报盈利

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成都长城开发科技股份有限公司(“开发科技”) 主营业务为智能电、水、气表等智能计量终端以及AMI系统软件的研发、生产及销售。公司以核心产品智能电表为起点,为客户提供涵盖电水气等多种能源、软硬件一体、适配各类通信技术的完整智慧能源管理系统解决方案。公司主要产品为智能计量终端以及AMI系统软件,具体如下:

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报告期内,公司主营业务收入按产品划分的主要构成情况如下:

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公司是全球最早参与智能电表研发及部署的企业之一 。公司前身为深科技计量系统事业部,1998年起便与意大利国家电力公司ENEL合作开展了具备自动抄表功能的全球第一代智能电表项目的研发及大规模部署,二十多年来公司(包括公司前身)以全球智能计量技术前沿的欧洲市场为起点,响应国家鼓励智能制造装备“走出去”的号召, 成功将“中国制造”的约8,400万套智能计量终端推向以欧洲发达国家为主的全球40多个国家

2020年、2021年、2022年和2023年1-6月, 公司境外市场贡献的主营业务收入 分别为210,960.38万元、142,261.50万元、156,977.39万元和110,949.66万元, 占公司主营业务收入的比例分别达到98.95%、96.90%、87.70%和85.45%

报告期内公司主营业务收入按客户所处地区分布情况如下:

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控股股东、实际控制人

发行人的控股股东为深科技,其直接持有发行人7,000万股,持股比例为69.72%,发行人的实际控制人为中国电子,其通过深科技控制公司股份数量为7,000万股,占本次发行前总股本的比例为69.72%。

主要财务数据和财务指标

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发行人选择的具体上市标准 :预计市值不低于2亿元,最近两年净利润均不低于1,500万元且加权平均净资产收益率平均不低于8%,或者最近一年净利润不低于2,500万元且加权平均净资产收益率不低于8%。

募集资金运用

公司本次拟公开发行不超过3,346.6667万股(含本数,不含超额配售选择权),募集资金扣除发行费用后,拟投资于以下项目,具体情况如下:

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对电力系统行业依赖、客户集中度较高

报告期内,公司来源于电力系统的收入占营业收入的比重较高,公司的业务发展和全球电力建设投资规模、电网发展规划密切相关,如果未来宏观政策、电力产业政策以及电网发展规划发生变化导致电力建设投资规模下降,公司业务发展将受到较大影响。

2020年度、2021年度、2022年度和2023年1-6月,公司向前五大客户销售的收入分别为177,468.46万元、108,935.53万元、123,551.90万元和81,502.92万元,占当期营业收入的比例分别为83.00%、73.87%、69.00%和62.73%。 公司的客户集中度相对较高,主要系下游电力行业的特殊性。

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核心原材料集成电路等产品目前主要向境外供应商采购

公司核心原材料集成电路等产品目前主要向境外供应商采购,相关原材料的国产化进程仍在不同程度的推进中,因此较易受到贸易、关税等政策限制等因素的影响,对公司的正常采购带来了一定的不确定性风险。如果未来境外供应商所在的国家和地区限制当地企业向我国出口集成电路等产品导致公司采购的主要原材料出现产能紧张、供应短缺甚至停止供应等情形,公司的经营状况和盈利水平将可能受到不利影响。

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