申报比对异常原因及处理 (主动变更申报后补税要交滞纳金吗)

六月发行了1%的特价票。然而,当我本月在网上申报时,系统会自动计算3%的增值税,当我提交时,阅读我的文章后,会提示比较失败

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我说这种异常*票开**基本上需要去大厅比较申报

所以我把我的申报单和账单信息带到大厅

我:您好,老师,我这个月开了一张百分之一的特价票,但是我网上申报的时候系统比较有问题。请帮我看看

霍尔:你为什么开1%的特价票?4月1日后不允许购买1人的特价票。你为什么不分青红皂白地打开它

我:老师,我的事是四月一日之前。我补了上一张发票。我认为政策规定1%的发票可以开具,而且系统也已经开具了

大厅:以前的业务?你在上一季度申报过这个收入吗

我:这个,我没有这个,但我真的是我以前的生意

霍尔:以前的生意需要提前申报,只有申报后才能开具1%的发票

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我:现在该怎么办

霍尔:首先修改第一季度的申报表,将这个收入申报到第一季度,缴纳税金和滞纳金,缴纳后申报第二季度增值税。届时,第二季度发票无需重复纳税。在消除异常比较声明后,我将帮助您进行异常比较声明

我:这太麻烦了。我可以在第二季度直接申报吗霍尔:你告诉我你是第一季度的企业,你只开了1%的会议,所以你应该在第一季度申报税款。如果你没有报到,你就要交税和滞纳金

我:那个老师,我记错了。合同在第一季度签订,但业务发生在第二季度。这应该是第二季度的纳税义务

霍尔:又是第二季度了吗?然后你在写发票时出错了。拿回,作废,再补发

我:啊,我要拿回发票,比前一张更麻烦 。。。我们可以不收回发票吗?

霍尔:对于您第二季度的纳税义务,您还开具了1%的发票。你的发票错了。你为什么不拿回发票,再补发3%

我:客户肯定不会退还的。它可能真的没有被收集。我该怎么办

霍尔:嘿!如果你确定你在第二季度是一家企业,你应该先按3%的税率纳税,然后设法取回发票,作废并重新打开。我先以3%的利率向你申报

我:这是我首先能做的。我要付3分。大厅:对于4月1日以后的业务,发行特价票有三点。进一步了解该政策。如果你不应该开发票,就不要乱开发票。太麻烦了

我:好的,老师,下次一定要注意。

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