当期增值税少申报了怎么办 (增值税申报表与利润表的收入一样)

增值税税申报表与实际扣款多或少0.02,两种方法处理。

下面给大家去分享实工作当中存在的一些问题。什么问题?就比如说进行纳税申报或者是进行扣款以及进行账户处理的时候,发现税管比实际多扣了零点零一分,或者是零点零二分,或者是说去填写纳税申报表的时候数据的一些差异。关于这样的这个问题下面一起来做一下分析。

·首先出现这样的一个问题,第一个就是没有核对清楚。第二个就是系统自动四舍五入就会出现保管或者是主营业务多了零点零一,或者是零点零二这样的数据差。这时候如何去解决?

增值税申报表缴税后怎么更正申报,增值税申报表与利润表的收入一样

·首先先来看一下第一种情况,就是在进行申报纳税的时候,财务人员可能没有核对金属,为什么没有核对金属?就是进去纳税申报的时候,报表里面自动显示出数据,比如现在来看一下副表一,副表一现在自动显示出*票开**的销售额还有肖像的税额。

·那么首先要去核对这些数据有没有不错,如何去核对?同样也是通过电子税务群里面去核对一下。首先登录到税务数字账户里面,然后点击*票开**数据统计查询和发票领用查询这一个功能,点击发票来源、全部票,还有就是其指的时间,就比如说现在是查九月份的就点击九月份的,然后点击查询。

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·点击查询的时候看一下,*票开**的金额是:二十一七,幺九四三点四。我再回去看一下发票,销售金额是没有错的,再来看一下肖像税额,填写额是:幺九零五四七点三九,现在数据是:幺九零五四七点四一,这时候要进行修改,幺九零五四七点三九,幺九零五四七点三九。

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·如果说没有去核对金属就会出现零点零二分的差异,这时候进行纳税申报或者进行账务处理就是一直在错下去,后面发现的时候还要进行账务调整,对不对?这个就是比较麻烦。那么即使发现这个问题即使去修改报表,这是最简单的一种解决的方式。

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·如果说已经做完账了,然后才发现这样去交的税可能多了零点零二分,这时候只能去调整你的账单了,怎么去调整?举个例子,如果说多扣了,也就是实际扣管比账上面的多,是借营业务收入或主营业务收入零点零二。贷方就是应交税费应交征税的零点零二,或者是另外一种分路就是两个用贷方来表示的情况下,就是应交税费应交增值税零点零二,贷方就是营业外收入或者是主营业务收入负的零点零二。

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那么问题来了,到底是记录到营业外收入或者是主营业务收入呢?实工作当中有些伙伴是记录到营业外,收入有些是记录到主营业务收入,在这里都可以。为什么这么说呢?只要你的数据没有超过一元钱的情况下,都是可以记录到主营业务收入的。

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这个是多扣,也就是实际扣管比账上面多账户处理的一个方法。问题来了,如果说我们的实际扣管比账上面的少,我们又如何进行调整呢?同样也是给大家去做这样的分路方便大家进行一起学习。

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那么今天先和大家去分享到这里。