申报表税额和税控盘税额不一致,怎么办?

做增值税纳税申报之前,其实非常重要的一个工作就是进行账票的比对。
一个月结束后,税控盘是有全月汇总的*票开**数据的。
可以导出具体的每一份发票的金额和税额明细。
把这些明细和账务上收入和销项税等数据一一核对一下,有差异的找到原因,发票开错的次月及时收回发票处理,账做错的次月及时调整账务,最终做到账票一致。
其实申报就是一个细致活,有时候申报表税额和税控盘税额存在差异。
首先登录到一般纳税人的申报系统,汇总表的数据是系统自动加总你每张发票的金额和税额列示的,但是你申报表销项税是按销售额直接乘以税率算出来的,这中间会有一个尾差。
但是对于一般纳税人的申报表来说,你发现两者直接有差异,可以直接手动修改申报表的销项税额的。
也就是直接把附表1中税额栏次直接修改成税控汇总表上的数据,保持其一模一样,这个都是可以操作的。
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