
公司报销制度(试用版)
1、目的:
为了规范公司报销流程,加强对各部门报销费用进行管理和监督, 特制定此报销流程。
2、适用部门及范围:
本报销流程适用于公司内部各部门,适用范围指公司,主要包括差旅费、招待费、交通费、办公费、福利费等。
3、报销时间和期限
3.1 每周五为固定报销时间;
3.2 所有费用必须自发生之日起一个月内报销,超出一个月者, 只报销费用的 80%;超出二个月者,只报销费用的 50%;超出三个月者,费用自理。年底时,必须及时将当月发生之费用报销,不得跨年, 否则费用自理。

4、报销程序及部门审批人员
4.1 填写相应单据,报销人员根据费用发生的实际情况由直接部门负责人签字确认后,交予财务负责人依财务报销制度审核后,由徐启龙进行审核,徐启龙审核通过后,由财务负责人交财务出纳进行支付录入工作。
4.2 报销单据审核内容及审核人员责任
4.2.1 部门负责人对本部门报销单据审核,必须认真仔细。部门负责人对审核过的单据必须保证真实性、准确性。
4.2.2 部门负责人对本部门所有报销单据审核,主要审核单据
的真实性,报销单据是否齐全,报销费用是否准备。报销的单据与实际发生业力是否一不致等。各部门报销单必须由部门负责人审核后, 才能提交给财务部。
4.2.3 对部门审核过的报销单据,发生报销单据费用存在问题的,除追究报销人责任外,部门审核负责人也要承担连带责任。

5、发票要求:
5.1 票据必须真实、合法和有效并与报销内容匹配。
5.1.1 必取是真实、合法的发票;办任何事情都必须索取发票,发票上必须有税务监制章
5.1.2 发票抬头必须是发生经济业务的公司,如"广东德尔电器有限公司"等
5.1.3 发票的填制单必须加盖财务章或公章,无印章发票无效。
5.1.4 对公业务必须提供由双方签名盖章的有效合同、报价单、账户信息等资料
5.2 先付款后提供发票的报销要求:
5.2.1 对于客户先付款后提供发票的,请在合同中约定发票提供时间(如"付款X 天后提供发票"),最迟须于付款 10 天内提供发票。
5.2.2 临时变更付款条件,需要先付款后提供发票的,请签订合同补充协议,更改付款条款,明确发票提供时间。
5.2.3 由付款申请人负责跟踪并追回发票。逾期不收回发票的,暂停接受该供应商先付款后*票开**要求直至收回所欠发票。
5.3 无合法发票,需要使用替代发票的:
5.3.1 审批流程:申请部门负责人签字,确认业务发生的真实性—
—财务总监签字,确定可接受的替代发票。
5.4 票据要求:
5.4.1 原始票据必需贴在替代发票后面;
5.4.2 替代发票的要求:
· 与公司的生产或者销售业务有关联的发票,如办公费,车船票等;
· *票开**内容必须和*票开**单位的经营范围一致,发票抬头必须是本公司(如广东德尔电器有限公司)不得是个人,同时对于加油费*票开**时,要求填写公司名称或是公司产权下的车牌号,不得用个人车牌号的加油票做替代发票;
●替代发票必须是当月时间内的。
5.5 收款单位和*票开**单位不一致的:
必须提供双方签章同意的收款委托书,重点强调任何纠纷与我公司无关;
6、无需发票的报销业务:
对员工个人发工资、奖金和补贴时,只需要提供相关人员签名的原始单据,不需要提供发票。