销售方开具红字发票信息表(此张发票购买方无认证记录时选择):
第一步 填开信息表: 点击:【发票管理--信息表--红字增值税专用发票信息表填开】,选择“销售方申请”,然后输入需要红冲的蓝字发票代码及号码、*票开**日期,点击“下一步”,确认发票信息,点击“确定”,再次确认信息表信息(务必要确认总金额或数量为负数,随后点击打印,打印到白纸上。)如下图:





第二步上传信息表: 点击【信息表】--【红字增值税专用发票信息表查询导出】,选择开具的信息表,点击【上传】成功后,点击【*载下**】按钮,查看信息表描述是否为“审核通过”。如果是则可以进行下一步操作。


第三步 填开红字发票: 点击【发票管理】-【发票填开】-【增值税专用发票填开】-核对发票代码号码进入新一张发票,点击上方【红字】按钮。选择第三行【导入网络*载下**红字发票信息表】( 直接开具 仅可在断网状态下开具、 导入红字信息表 仅适用于手工在税局获取的电子文件;);双击选择对应发票信息表,红字发票信息自动带出,请核实信息与蓝字发票保持一致、数量金额为负数,信息无误后打印到新的纸质发票上,即可。流程如下图
选择【导入网络*载下**红字发票信息表】
