6.聊跨境:德国VAT干货

一、跨境电商VAT帐号注册(理论部分)

1.什么是VAT

VAT: Value-added Tax, 欧盟应用的一种税制,等同于中国地区的增值税。除欧盟外的部分国家地区也存在增值税,只不过名称可能存在变化(如:澳大利亚又称为GST)。

做欧洲跨境电商,注册VAT是一个不可忽视的重要环节。随着税务合规成为主流,不管是大卖家还是小卖家,都应该提前做好准备,充分了解和运用VAT。

跨境电商在欧盟销售货物,从海关进入欧盟国家,首先需要缴纳关税和货物进口增值税;当货物销售后,商家得到进口增值税(Improt VAT)的退税,再按销售额交相应的销售税(Sales VAT)。

VAT号码:是跨境电商在欧盟国家缴税时候的纳税识别号,注册了VAT,得到了税号,即可进行缴费纳税,以及得到进口增值税的退税,同时可以开具VAT发票。单纯跨境电商无需注册境外公司,也可以申报VAT。

2.申请和缴纳VAT的必要性

  1. 没有注册VAT税号,则无法享受进口增值税退税。没有注册VAT、或者借用他人的VAT,会影响正常清关。不能提供有效的VAT发票给海外买家,客户有可能会取消交易甚至给差评。
  2. 有效的VAT,可享受产品销售国的法律保护,有利于建立客户信任保障正常交易,增加成交率及好评率。
  3. 英国和德国税局通过多方渠道严查中国卖家的VAT号,亚马逊、eBay等平台也在逐步要求卖家提交VAT号。
  4. 拥有VAT号,更易通过电商平台的审核,防止税号被封,帮助在其平台更好发展业务。

3.欧盟VAT申请注意事项

做欧洲跨境电商的中国卖家,大多数在欧盟国家没有法人公司,因此申请VAT号码比较复杂。

中国卖家必须要有税务代表,代表非欧盟境内的电商卖家进行增值税税号的注册,同时按时申报VAT税。

VAT不仅涉及到销售环节,还涉及到货物清关环节。海关在清关时,也要求卖家提供VAT号码。

二、跨境电商VAT帐号注册(案例部分)

4.德国VAT 注册 所需材料

  1. 营业执照原件,翻译件
  2. 法人身份证原件,翻译件
  3. 公司章程翻译件(非独资公司)
  4. 亚马逊注册时间
  5. 亚马逊店铺名称
  6. 仓储地址
  7. 委托授权书
  8. 签订税务代理协议

5.德国VAT 申报 所需材料

  1. 销售报表
  2. 清关票据
  3. 若是零申报,则需零申报函

6.德国VAT注册流程

  1. 联系顾问,签订德国VAT服务合作合同,并填写相关的申请表格;
  2. 提交德国VAT申请所需资料,以及公司或个人证件材料及申请表格;
  3. 开始进行正式申请,申请时间视乎提交的材料和德国税务局的效率,一般为2-3周,最快10天;
  4. 德国税务局接到VAT申请文件之后,给出反馈并发布受理号;
  5. 德国税务局进行审批,资料提交给德国税务部门后,可能需配合提交额外信息。比如提供银行账号、网站、销售产品等;
  6. 获得VAT证书文件和税号,把税号绑定到亚马逊卖家后台。

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