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内部质量体系审核不合格报告
标识号:
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部门: |
不合格序号 |
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ISO9002标准条款 |
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质量手册条款 |
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程序或须知 |
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不合格场所 |
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审核组长 |
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审核员 |
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被审核部门代表 |
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严重□ |
轻微□ |
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纠正的责任人 |
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计划完成日期 |
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需要到场复查 |
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不需要到场复查 |
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审核组长确认 |
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纠正措施及验证: |
复查或确认结论 |
尚未清除□ 已经清除□ |
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复查或确认人员 |
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部门负责人质管员 |
复查或确认日期 |
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复查或确认后简要说明: |
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备注: |
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说明:不合格序号用四个数字或字母表示,前两位为部门代号,由审核组确定,后两位为不合格流水号。
现场审核结果记录表
受审部门: 审核员:
标识号: 审核日期:
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审核区域 |
审核项目 |
对应文件名称 |
审核区域负责人 |
陪同人 |
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发现的情况与客观证据: |
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审核员意见: |
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审核区域负责人意见: |
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审核组评审结果: |
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说明:本表可用其他表式替代。安全隐患整改复查验收表
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被检查单位(部门) |
限期完成时间 |
年 月 日 |
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整 改 内 容 及 要 求 |
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整 改 事 项 完 成 情 况 |
月 日我部组织了复查验收,认为 公司在此次安全隐患整改问题上,态度端正,措施及时有力,基本同意该公司的整改报告。 附: ( )《隐患整改报告》 |
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实际完成时间 |
年 月 日 |
复查验收时间 |
年 月 日 |
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复 查 验 收 人 员 |
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姓 名 |
职 务 |
姓 名 |
职 务 |
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隐患整改催办通知
项目部 安催字( )第 号
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单位: 负责人: 工段: 班组: 负责人: 上次检查,曾发现并以项目部 安改字( )第 号通知你们整改。据了解,此隐患整改至今仍未落实。为保证职工在生产过程中的安全、健康,顺利完成生产任务,今特再次通知、催办。要求迅速组织力量,务于 月 日前完成。 此通知 报: 送: 年 月 日 |
查封通知
项目部 安封字( )第 号
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部门: 安全生产是企业管理的一项基本原则。经查你部门 隐 患严重,不符合上级有关规定 。为保障职工的安全、健康,确保生产,特责令你部门于 年 月 日起查封停产,整改完工后报项目部批准使用。 此通知 报: 送: 年 月 日 |
经常性安全教育记录表
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教育日期 |
教育内容 |
理解程度或 考试成绩 |
讲课人签章 |
听课人签章 |
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身体检查记录 |
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日 期 |
内容及结果 |
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工 种 变 动 登 记 |
变动日期 |
变 动 后 单位工种 |
变 动 原 因 |
工伤事故或重大事故苗子记录 |
发生事故日期 |
发生事故或苗子 原因及处理意见 |
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安全技术教育培训表
姓名: 填表时间:
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单位部门(班组) |
级 别 |
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职 务 |
性 别 |
年 龄 |
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教 育 培 训 主 要 内 容 |
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考 核 鉴 定 |
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备 注 |
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