内部审计工作存在的问题和困难 (内部审计常见问题之十)

#秋日生活打卡季#

1) 新项目未能如期量产,经营效益不佳。

2) 公司自营长期债权投资项目回款率偏低。

3) 投后管理阶段,存在未及时搜集企业财务报表并加以分析。

4) 投后管理阶段,委派的董监高未按要求定期提交企业经营报告和述职报告。

5) 个别投资企业的档案资料未能及时收回归档。

6) 未建立项目人员利益审查和回避机制,并未与其签署相关承诺书(如不以任何方式在项目承揽过程中谋取私利)。

7) 对定期出具的投后项目风险评估报告的审批程序以及对所提出的风险和建议的跟踪和落实部门未做出规定。

8) 公司项目投后管理部门未定期对所投项目作出书面分析报告和调查报告,部分项目未能及时收集报表。

9) 对股权及债权投资项目未定期收集、核实和及时更新参股公司、债务人的资产负债、生产经营及诉讼情况等信息资料。

10) 实际投资额超过可研批复金额。

11) 投资项目发生较大亏损。

12) 部分投资项目进展缓慢。

13) 对外投资项目多年未取得任何投资收益。

14) 部分投资项目,未达到预期效果。

15) 项目投资后评估缺失,后期监管不到位。管理层在投资项目运营后,没有设立风险预警机制,没有跟踪进行风险控制,不能正确评估投资收益。

16) 部分投资项目的对赌条款未执行到位。如投资项目触发对赌协议,未见执行对赌条款,也未见未执行对赌条款的情况报告及相关会议纪要。

17) 公司部分投资项目存在投资年限长,未收到过分红收益,项目退出难的情况。

18)公司部分对外股权投资效益状况未能实现预期,存在投入大、投资回报率低、减值金额大等问题。